土木交通部


(単位:千円)
No 事業名称 前年予算額 査定額 左の財源内訳
1 廃川敷地等管理費(会計年度任用職員) 2,876 2,959 2,959  
   
2 公共事業事務費(会計年度任用職員) 82,006 107,717 103,257  
  4,460
3 建設産業適正化推進事業(会計年度任用職員) 2,681 2,756    
  2,756
4 地方合同庁舎運営費(会計年度任用職員) 11,963 12,417    
  12,417
5 職員費(監理課) 2,782,718 2,917,522 1,135,869 使 44,825
39,586 1,697,242
6 土木交通管理運営費(B経費) 1,476 1,443    
  1,443
7 技術管理費(B経費) 18,055 28,344 26,231  
  2,113
8 土木技術職員研修費 3,490 3,483 78  
  3,405
9 土木事務所等管理運営費 22,501 26,158 使 8,779 15
  17,364
10 過年度未登記用地解消事務事業 2,745 2,745 2,745  
   
11 用地等取得促進事業 454 454 使 158  
  296
12 廃川敷地等管理費 35,008 31,129 23,200  
  7,929
13 地籍調査関連公物等境界確認事業 10,000 10,000    
  10,000
14 地方合同庁舎運営費 113,520 87,405 使 5,207 3,914
  78,284
15 【長】庁舎整備事業費(特別枠) 187,270 177,006 171,500  
  5,506
16 【備】電話交換システム更新事業費 14,700 14,300    
  14,300
17 【長】建設技術センター整備事業費(特別枠) 11,568 180    
  180
18 【高】土木事務所等管理運営費(特別枠) 0 6,450    
  6,450
19 【高】地方合同庁舎運営費(特別枠) 0 682    
  682
20 建設業者指導事務 1,000 1,000 使 1,000  
   
21 建設産業の活性化推進事業 231 231 使 231  
   
22 建設産業魅力発信事業 68 68 使 68  
   
23 建設産業適正化推進事業 314 32    
  32
24 地域を支える建設産業魅力アップ事業 5,940 5,940 使 5,940  
   
25 電子入札システムの整備(B経費) 7,397 8,743 使 6,274 2,469
   
26 経営事項審査事務費 17,682 18,579 使 18,579  
   
27 建設工事入札契約事務費 18,654 17,123 9,640 使 7,483
   
28 建設業許可処理システムOA化事務 11,818 12,727 使 12,727  
   
29 建設業許可指導事務 1,482 1,482 使 1,482  
   
30 滋賀県建設工事紛争審査会事務 1,112 1,112 使 1,112  
   
31 建設統計事務 1,333 1,333 1,333  
   
32 【挑】「ビワイチ」安全・安心な自転車利用促進事業費 16,000 15,928 7,964  
  7,964
33 交通安全対策推進費 236,270 235,973    
  235,973
34 交通安全対策推進費(B経費) 3,839 3,792    
  3,792
35 交通事故対策費 190 190    
  190
36 交通事故対策費(B経費) 412 397    
  397
37 【高】道路維持管理費 0 27,920 760  
  27,160
38 交通事故対策費(会計年度任用職員) 8,649 8,770    
  8,770
39 交通安全推進費(会計年度任用職員) 2,709 2,791    
  2,791
40 公共事業事務費(会計年度任用職員) 149,583 131,031 123,444 2,255
  5,332
41 道路維持管理費(会計年度任用職員) 11,497 11,827 使 4,273  
  7,554
42 職員費 1,329,161 1,354,444 908,544 35,122
7,200 403,578
43 近江大橋等維持管理事業 2,058 2,342 2,342  
   
44 道路管理事務費 1,762 1,762 使 1,762  
   
45 道路維持管理費 395,672 395,281 使 244,551 15,820
14,890 120,020
46 道路公社運営助成費 7,886 7,987    
  7,987
47 高規格道路調査費 84,040 202,840 67,500  
  135,340
48 新名神高速道路推進費 413 613    
  613
49 補助道路整備事業費 10,416,825 12,079,070 6,089,693 5,989,200
  177
50 補助道路修繕事業費 3,873,407 3,873,407 2,039,139 1,653,000
  181,268
51 補助雪寒対策事業費 125,086 425,086 239,100 185,900
  86
52 道路除雪費 863,946 863,946 366,444 1,400
  496,102
53 雪寒機械整備費 53,212 63,252 42,000 21,200
  52
54 国直轄道路事業費負担金 5,500,000 6,000,000 5,998,600  
  1,400
55 市町道路事業調整推進費 9,000 9,000 9,000  
   
56 単独道路改築事業費 1,960,135 1,960,135 1,618,000 266,903
  75,232
57 単独交通安全施設整備事業費 130,000 140,000    
  140,000
58 道路補修費 6,213,080 6,093,080 5,874,300 7,000
6,620 205,160
59 受託道路事業費 243,647 436,781 436,781  
   
60 【高】河川一般管理費 0 480 使 480  
   
61 水源地域対策費(B経費)(会計年度任用職員) 2,680 2,756    
  2,756
62 ダム管理費(会計年度任用職員) 11,447 11,853 606  
  11,247
63 流域治水推進事業(会計年度任用職員) 2,876 2,959    
  2,959
64 河川指導対策事業(会計年度任用職員) 23,697 23,454 使 23,454  
   
65 河川管理および河川関係許認可事業(B経費)(会計年度任用職員) 2,880 2,858 使 2,858  
   
66 職員費 72,416 70,270 使 8,924  
  61,346
67 河川管理および河川関係許認可事業(B経費) 25,911 21,680 使 21,680  
   
68 河川愛護事業 50 50 使 50  
   
69 河川一般管理費 29,371 33,929 使 32,972 777
180  
70 河川予定地対策 28,500 28,500 使 28,500  
   
71 河川不法占用適正化対策事業 3,397 4,957 使 4,957  
   
72 河川不法占用適正化対策事業(B経費) 800 800 使 800  
   
73 河川指導対策事業 16,230 15,031 使 15,031  
   
74 ダム管理施設維持補修費 13,761 12,800 1,402  
  11,398
75 ダム管理費(B経費) 139,283 139,644 14,206  
  125,438
76 【高】ダム管理費(B経費) 0 6,717 58  
  6,659
77 水源地域対策費(B経費) 433 574    
  574
78 水源地域対策費(A経費) 135,104 82,264    
  82,264
79 補助広域河川改修事業費 2,259,580 2,160,900 1,126,900 1,034,000
   
80 補助河川環境整備事業費 100,800 66,150 45,100 21,000
  50
81 国直轄河川事業費負担金 172,290 172,290 172,200  
  90
82 補助堰堤改良事業費 134,900 198,449 116,700 76,900
4,819 30
83 補助河川災害関連事業費 100,000 100,000 52,300 47,620
  80
84 防災・減災対策事業 56,500 5,270 2,900 2,332
  38
85 中規模堰堤改良事業費 73,730 85,680 85,600 20
  60
86 単独河川改良事業費 4,855,300 4,898,600 4,898,600  
   
87 みずべ・みらい再生事業費 3,882,580 3,882,580 3,829,500  
  53,080
88 流域治水推進事業 61,310 40,297 7,556 1,000
  31,741
89 防災対策事業費 1,500 1,000    
  1,000
90 受託河川事業費 91,010 183,900 183,900  
   
91 水防活動費 58,569 57,177    
  57,177
92 補助河川総合流域防災事業費 791,455 913,285 477,700 433,500
  2,085
93 補助河川障害防止対策事業費 97,200 97,200 72,900  
  24,300
94 住宅・建築物安全ストック形成事業 2,846 2,460    
  2,460
95 砂防管理費 2,919 2,919 使 1,375  
  1,544
96 砂利・岩石採取認可指導事務 145 145 使 145  
   
97 総合土砂災害対策推進費 49,518 45,164    
  45,164
98 補助通常砂防事業費 1,301,844 1,474,488 772,300 702,138
  50
99 補助急傾斜地崩壊対策事業費 748,808 481,950 233,400 212,200
34,600 1,750
100 補助砂防障害防止対策事業費(受託) 204,750 66,124 66,124  
   
101 補助砂防障害防止対策事業費(補助) 162,800 73,500 71,484  
  2,016
102 補助地すべり総合流域防災事業費 21,000 21,000 11,000 10,000
   
103 補助砂防総合流域防災事業費 469,350 506,415 265,200 241,150
  65
104 補助砂防総合流域防災事業費(基礎調査) 63,000 110,250 35,000  
  75,250
105 受託砂防事業費 0 5,000 5,000  
   
106 単独通常砂防事業費 410,300 379,600 379,600  
   
107 砂防維持補修費 360,000 340,000 318,000  
  22,000
108 市町急傾斜地崩壊対策事業費補助 270,000 270,000 270,000  
   
109 補助急傾斜地総合流域防災事業費 188,167 358,680 170,700 155,265
19,710 13,005
110 【高】港湾管理費 0 36 使 36  
   
111 港湾施設改修費 0 20,503 10,150 10,100
使 203 50
112 港湾管理費 59,486 56,856 使 40,043 6,032
61 10,720
113 補助港湾改修事業費 44,100 122,850 83,800 39,000
  50
114 景観形成推進調整費(A経費) 778 538    
  538
115 草津川跡地整備事業費 87,725 58,698    
  58,698
116 都市計画管理費 1,653 1,582 使 9  
  1,573
117 都市計画決定関連指導費 1,272 477    
  477
118 都市計画審議会開催費 1,588 1,588    
  1,588
119 景観形成推進調整費(B経費) 1,046 980    
  980
120 滋賀県景観審議会開催費 1,115 1,115    
  1,115
121 屋外広告物取締対策費(B経費) 1,577 1,423 使 1,320  
  103
122 近畿圏総合都市交通体系調査費 10,315 15,610 5,200  
  10,410
123 都市計画基礎調査 59,000 61,340 15,000  
  46,340
124 補助都市計画街路事業費 1,300,413 705,494 360,920 204,200
140,344 30
125 市町都市計画事業調整推進費 19,385 19,385 19,385  
   
126 単独都市計画街路事業費 79,115 79,115 56,000 23,100
  15
127 受託街路事業費 11,300 11,300 11,300  
   
128 【挑】魅力ある公園づくり事業 0 7,500    
  7,500
129 【高】公園管理運営費 0 2,600    
  2,600
130 公園維持管理費 354,203 354,188 1,700 使 1,400
  351,088
131 公園管理運営費 3,360 4,152 使 2,050 1,192
  910
132 補助都市公園事業費 1,071,515 712,504 371,800 340,650
  54
133 単独都市公園事業費 1,038,697 781,274 722,900  
  58,374
134 災害復旧事業職員費 91,730 93,213 22,670 1,080
  69,463
135 市町災害復旧事業調整推進費 1,500 1,500 1,500  
   
136 補助土木施設災害復旧事業費 450,000 764,784 485,957 278,700
  127
137 災害復旧事業調査費 106,000 106,000 106,000  
   
138 単独土木施設災害復旧事業費 50,000 50,000 50,000  
   
139 土地開発基金積立金 1,379 1,644 1,644  
   
140 公共用地先行取得事業債管理基金積立金 457,341 331,939 331,939  
   
141 公共用地先行取得事業費 500,000 500,000 500,000  
   
142 公債管理特別会計繰出金 34,800 55,500 55,500  
   
143 公債管理特別会計繰出金 122 114 114  
   
144 建築確認検査等対策費(会計年度任用職員) 17,245 17,739 使 13,473 100
  4,166
145 建築設計監理調査費(会計年度任用職員) 2,680 2,756    
  2,756
146 職員費 288,178 278,257    
  278,257
147 県有施設保全事業費 40,700 40,700    
  40,700
148 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業等調整推進費 1,310 1,200 1,200  
   
149 盛土規制法施行事務費 0 89,500 44,750  
  44,750
150 開発行為等対策費 154 154 使 154  
   
151 開発行為等管理費 2,128 2,125 使 1,722  
  403
152 住宅宅地関連事業調整推進費 769 512    
  512
153 建築確認検査等対策費 19,741 17,599 8,500 使 326
  8,773
154 建築基準法施行事務費 834 1,067 533  
  534
155 建築確認検査等対策費(B経費) 3,929 3,070 使 3,070  
   
156 建築基準法施行事務費(B経費) 6,135 6,227    
  6,227
157 建築士法施行事務費(B経費) 1,683 1,380    
  1,380
158 建築物動態統計調査費 372 374 374  
   
159 木造住宅耐震化促進事業費 17,075 16,894 632  
  16,262
160 避難路沿道建築物耐震化促進事業費 6,369 4,199 2,099  
  2,100
161 木造住宅耐震化促進事業等調整推進費 1,624 700 700  
   
162 受託建築事業費 850,385 956,423 956,423  
   
163 建築設計監理調査費 241,886 171,474 1,200 291
390 169,593
164 DX推進関連事業費 7,480 1,781    
  1,781
165 宅地建物取引業免許等事務費(会計年度任用職員) 5,358 5,510 使 5,510  
   
166 県営住宅管理費(会計年度任用職員) 5,749 5,914 使 5,914  
   
167 家賃滞納等納付指導費(会計年度任用職員) 5,749 5,914 使 5,914  
   
168 職員費 103,003 107,569 使 6,464 3,021
  98,084
169 県営住宅管理費 377,398 389,012 使 268,351 51,224
52,200 17,237
170 家賃滞納等納付指導費 4,200 6,388 使 6,388  
   
171 県営住宅管理費(B経費) 77,855 78,121 使 78,110 11
   
172 宅地建物に関する相談事務費 4,496 4,500 使 4,500  
   
173 宅地建物取引業免許等事務費(B経費) 5,176 6,171 使 6,171  
   
174 空き家対策総合支援事業等調整推進費 1,200 1,150 1,150  
   
175 空き家対策事業費 6,139 6,457    
  6,457
176 サービス付き高齢者向け住宅指導監督事業費 114 23    
  23
177 県営住宅建設事業費 1,024,856 608,192 276,922 276,800
  54,470
178 県営住宅敷地整備事業費 8,705 593    
  593
179 建替事業等推進事業費 4,240 13,470 5,664  
  7,806
180 住生活基本計画推進等事業費 9,321 450    
  450
181 滋賀県子育て応援住宅認定事業費(B経費) 37 0    
   
182 地域木造住宅の振興費(B経費) 58 68    
  68
183 住情報提供事業費 504 471    
  471
184 住情報提供事業費(B経費) 321 183 88  
  95
185 改良住宅持家化推進事業費 278 190    
  190
186 住宅新築資金等貸付助成事業補助費 5,881 6,428 4,273  
  2,155
187 分譲宅地等管理事業費 2,685 9,966 10  
  9,956
188 特定優良賃貸住宅供給促進事業費 101 0    
   
189 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業費 6,456 4,723    
  4,723
190 公営住宅整備事業等調整推進費 4,076 1,253 1,200  
  53
191 総合交通企画費(会計年度任用職員) 5,670 5,743    
  5,743
192 職員費(交通戦略課) 126,705 131,684    
  131,684
193 ライフステージに合わせた自転車利用促進事業 0 0    
   
194 【挑】鉄道の維持・活性化のための利用促進事業 0 7,800    
  7,800
195 公共交通利用体験事業 0 0    
   
196 鉄道の維持・活性化のための利用促進事業 24,315 0    
   
197 滋賀県地域公共交通ネットワークの運行情報見える化(オープンデータ化)事業 7,046 0    
   
198 【挑】「滋賀地域交通ビジョン」策定業務 25,200 18,800    
  18,800
199 近江鉄道線再構築事業 334,697 323,587    
  323,587
200 鉄道ネットワーク維持強化事業 404 0    
   
201 【挑】鉄道利用促進事業費 12,375 12,375 6,187  
  6,188
202 鉄道利用促進事業費 11,267 9,318    
  9,318
203 【挑】「ビワイチ」安全・安心な自転車利用促進事業費 2,500 880 440  
  440
204 【挑】地域特性に応じた交通ネットワーク構築事業 19,300 11,700 5,850  
  5,850
205 【挑】鉄道ネットワーク維持強化事業 5,800 0    
   
206 輸送力・利便性向上整備費 124,846 467,362 130,000 226
  337,136
207 輸送力・利便性向上整備費(B経費) 1,764 2,013    
  2,013
208 鉄道利用促進事業費(B経費) 480 480    
  480
209 鉄道新線対策費 625 625    
  625
210 鉄道新線対策費(B経費) 174 132    
  132
211 地方バス等対策費 269,376 256,839    
  256,839
212 地方バス等対策費(B経費) 162 93    
  93
213 関西国際空港の整備費(B経費) 10 10    
  10
214 総合交通企画費(B経費) 1,466 2,123    
  2,123
215 エコ交通推進事業費(B経費) 141 207    
  207
216 自転車利用促進事業費(B経費) 36 33    
  33
217 地域交通活性化促進事業 3,000 2,000    
  2,000
左の財源内訳における特定財源では、金額の多いものから順に表記しています。
全ての財源を表記できない場合、残りの財源を「他」と表記しています。
「分」とあるのは分担金および負担金、「使」とあるのは使用料および手数料、「国」とあるのは国庫支出金、「財」とあるのは財産収入、「寄」とあるのは寄附金、「繰」と
あるのは繰入金、「諸」とあるのは諸収入、「債」とあるのは県債を示します。

令和5年度

内示段階